近期,为进一步有效防范和化解廉洁风险,提高风险识别和应对能力,深入落实“专项监督抓重点、日常监督管平时、联动监督促长效”的风险管理要求,合川发电公司结合今年集团公司招标采购领域廉洁风险库、粉煤灰管理领域廉洁风险库、金融领域廉洁风险库、外委协作单位管理领域廉洁风险库、《集团公司“零容忍”问题清单(第4版)》、集团公司及重庆公司系统违纪违法典型案例通报和上级审计和各类专项检查反馈问题,在2022年版廉洁风险防控信息库基础上,结合工作实际开展了信息库升版工作。
一是建好信息库,推动监督精准化。按照“风险点”“风险类别”“风险等级”“防范措施”“责任部门”“监督部门”“相关程序制度”“惩防措施”8大类别,全面更新2022年以来审计、巡察、上级检查以及违纪违法典型案例通报,结合各类专项检查反馈的重点问题,特别是监督重点领域多发、高发、易发问题和突出矛盾,梳理审计、巡察、上级检查反馈意见,结合工作实际,对风险库进行更新完善;截至目前,共梳理风险点风险点数据68项,制订防范措施133项,实现风险防控覆盖面100%。
二是管好信息库,推动监督高效化。加强党建、财务、内控、纪检、生技、商务、发展、安环等部门联席交流,定期召开联席会议,集思广益,及时获取和更新风险信息。各业务部门负责人对本部门业务领域风险实时更新和优化数据,纠正和剔除错误及过时内容;深入开展风险数据分析,定期反馈分析结果,实时提供工作建议和指导,打造“分析—应对—结果”的风险管理闭环体系。
三是用好信息库,推动监督规范化。建立风险信息共享机制,加强业务部门之间沟通互动;建立风险分析预警机制,各业务部门利用“信息库”比较对照,多角度进行“事前体检”,把监督的关口前移,把重点的工作提前预警。建立问题整改机制,针对风险库分析发现的问题,同步建章立制,修订完善相关制度9项,堵塞风险漏洞16项。